多选题 古代审计发展历程中,包括以下(  )阶段。

A、 隋代设立比部
B、 设立司会、职岁、司书、职币、职内
C、 北宋“主库吏三年一易”
D、 通判官可请人过目账簿
E、 丞相和御史大夫分管不同领域,不用相互监督
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相关试题

多选题 内部监督的基本要求包括(  )

A、监督人员应具有独立性
B、监督人员应具有胜任能力
C、关注关键控制
D、监督人员应评估相应的风险水平
E、进行常规、持续的监督检查

多选题 实施资金活动内部控制的总体要求包括(  )。

A、建立科学决策机制
B、实行资金集中管控
C、合理设计流程
D、抓住关键控制点
E、查找薄弱环节

多选题 销售业务的流程包括(  )。

A、销售计划管理
B、客户信用管理
C、确定定价机制和信用方式
D、销售谈判以及订立销售合同
E、发货、收款、客户服务等.

多选题 内部控制的一套严密、高效的闭环控制系统的因素包括(  )

A、内部监督
B、风险评估
C、信息与沟通
D、控制活动
E、内部环境

多选题 在研究与开发业务活动中,对于研究成果开发风险点所采取的控制措施包括(  )。

A、

合作研发合同中明确产权归属

B、形成科研、生产、市场三位一体的自主创新机制,促进研究成果转化
C、

加强研发人员管理

D、加强技术管理,攻克关键技术障碍
E、研究成果的开发应当分步推进

多选题 下列选项中属于无形资产的是(  )。

A、品牌
B、商标
C、专利
D、专有技术
E、土地使用权

多选题 审计委员会的监督职责包括(  )

A、提议聘请或更换外部审计机构并审查公司的内部控制制度
B、监督公司的内部审计制度及其实施
C、负责内部审计与外部审计之间的沟通
D、审核公司的财务信息及其披露
E、审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

多选题 采购业务流程包括(  )。

A、请购
B、审批
C、购买
D、验收
E、付款