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单选题 某上市公司财务部于2026年3月上线了新的ERP财务模块,内部审计部门在对该系统进行上线后审计时发现,系统管理员同时拥有财务凭证的录入权限和审核权限。这一情况主要违反了信息系统一般控制中的哪项原则?()
单选题 下列选项中,属于内部控制中控制活动要素的是?()
单选题 某企业内部审计部门在对货币资金进行审计时,发现出纳人员同时负责现金收付和银行存款日记账的登记工作。这一情况主要违反了内部控制中的哪项原则?()
单选题 下列关于企业合规风险评估的说法中,正确的是?()
单选题 企业合规管理的第一责任人是?()
单选题 内部审计报告的核心作用不包括?()
单选题 某企业内部审计部门在对采购管理信息系统进行审计时,发现系统中存在大量重复的供应商信息,导致部分采购款项被错误支付给了虚假供应商。这一问题主要是由于信息系统哪项应用控制失效造成的?()
单选题 未经审批擅自处置固定资产,主要违反的控制活动是?()