单选题 现金内部控制的控制点不包括( )。

A、 审批
B、 余额调节表
C、 对账
D、 清查
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相关试题

单选题 企业对建立与实施内部控制的情况进行常规、持续的监督检查是指( )。

A、管理层监督
B、日常监督
C、专项监督
D、内部审计监督

单选题 企业内部控制评价是指企业( )或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。

A、监事会
B、经理层
C、董事会
D、审计部

单选题 我国颁布的《企业内部控制基本规范》是财政部会同( )五部委制定的。

A、证监会、审计署、银监会和国资委
B、证监会、审计署、银监会和保监会
C、证监会、审计署、工商总局和税务总局
D、证监会、审计署、司法部和监察部

单选题 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的( )。

A、过程
B、活动
C、工作
D、任务

单选题 根据资料一,请分析白云公司销售业务规定违反了( )要求。

A、授权审批
B、不相容职务相分离
C、会计系统控制
D、预算管理控制

单选题 根据资料二,请分析白云公司总会计师讲话显然违反()原则。

A、全面性
B、典型性
C、制衡性
D、成本效益性

单选题 事项(4)可能产生的结果( )。

A、节约人力、物力,提高经营效率
B、可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营
C、有利于公司战略目标的实现
D、公司考核依据充分

单选题 设计合理及有效的内部控制,但在运作上没有被正确地执行。包括不恰当的人员执行,未按设计的方式运行,如频率不当等,是指( )。

A、设计缺陷
B、舞弊
C、运行缺陷
D、制度缺陷