单选题 内部控制审计应当以( )评估为基础,根据风险发生的可能性和对组织单个或者整体控制目标造成的影响程度,确定审计的范围和重点。

A、 价值
B、 总体
C、 内控
D、 风险
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相关试题

单选题 对迎审过程中审计组发现的( ),各单位应第一时间向公司迎审办公室汇报。

A、所有事项
B、一般事项
C、重大违纪违规事项
D、部分事项

单选题 审计项目完成以收到被审计单位的审计意见( )报告为准。

A、整改落实
B、以前年度整改情况
C、处理处罚
D、自查自纠

单选题 内审机构应当在实施审计三日前,向被审计单位或者被审计人员送达( ),做好审计准备工作。

A、审计通知书
B、审计指令
C、审计实施方案
D、审计计划

单选题 审计抽样选取的样本应当有( ),具有与审计总体相似的特征。

A、可靠性
B、总体性
C、代表性
D、重要性

单选题 各单位应当建立健全接受监督检查( )机制,做好国家审计监督及上级单位审计等内外部迎审迎检配合工作,主动接受业务指导和监督,明确并落实责任,保证审计工作的正常开展。

A、一体化
B、数字化
C、常态化
D、信息化

单选题 各单位应当重视并支持审计工作,保障审计机构拥有履行职责所必需的权限,对与审计事项有关的单位、部门、个人进行( )和调查,并取得相关证明材料。

A、逼问
B、访谈
C、访问
D、询问

单选题 内审人员在审计计划阶段执行分析程序,以了解被审计事项的基本情况,确定( )。

A、审计问题
B、审计重点
C、审计风险
D、审计结果

单选题 审计管理工作评价原则上每年进行( )。

A、一次
B、两次
C、三次
D、四次