单选题 审计大队成员年度考评结果与哪项直接挂钩。
A、分支行内控评价
B、大队成员薪酬
C、分支行类别
D、分支行管理层薪酬
单选题 在2022年度内控评价中,下列不属于风险4类问题的是( )。
A、对不符合条件的客户授信
B、集团(关联)客户未统一授信
C、超权限授信
D、发放借名贷款
单选题 下列哪项在2022年内控评价中不会加倍扣分?
A、对于审计发现的问题未能整改到位的
B、首次授信准入即为不良的问题
C、分支行疑点数据排查中应发现但未发现的问题
D、分支行在内控自评中发现后隐瞒未上报的问题
单选题 在2022年度内控评价中,下列属于风险3类问题的是( )。
A、向资金中介经营的企业发放贷款
B、贷款由他人多次还息
C、向资信不良客户发放贷款
D、向公务员发放经营性贷款
单选题 各分支行结合自身管理和员工培养需要,确保至少( )人入库。
单选题 在2022年度内控评价中,下列不属于风险4类问题的是( )。
A、内部扣划无通知书或未经有权人审批
B、对不符合条件的客户执行特殊金融服务
C、批量开户未进行身份核查或核查流于形式
D、吞没卡保管期限不合规
单选题 ( )部室是内部控制评价工作的牵头实施部室。
A、风险合规部(消费者权益保护部)
B、内审部
C、办公室(保卫部)
D、纪检办公室
单选题 2022年内控办法规定,外部检查发现的问题,问题扣分按照相应问题风险类别计分标准的( )倍扣分。