单选题 各分支行结合自身管理和员工培养需要,确保至少( )人入库。
单选题 2022年内控办法规定,外部检查发现的问题,问题扣分按照相应问题风险类别计分标准的( )倍扣分。
单选题 审计大队成员年度考评结果与哪项直接挂钩。
A、分支行内控评价
B、大队成员薪酬
C、分支行类别
D、分支行管理层薪酬
单选题 在2022年度内控评价中,下列属于风险3类问题的是( )。
A、向资金中介经营的企业发放贷款
B、贷款由他人多次还息
C、向资信不良客户发放贷款
D、向公务员发放经营性贷款
单选题 在2022年度内控评价中,下列不属于风险4类问题的是( )。
A、对不符合条件的客户授信
B、集团(关联)客户未统一授信
C、超权限授信
D、发放借名贷款
单选题 ( )部室是内部控制评价工作的牵头实施部室。
A、风险合规部(消费者权益保护部)
B、内审部
C、办公室(保卫部)
D、纪检办公室
单选题 在2022年度内控评价中,下列不属于风险4类问题的是( )。
A、内部扣划无通知书或未经有权人审批
B、对不符合条件的客户执行特殊金融服务
C、批量开户未进行身份核查或核查流于形式
D、吞没卡保管期限不合规
单选题 下列哪项在2022年内控评价中不会加倍扣分?
A、对于审计发现的问题未能整改到位的
B、首次授信准入即为不良的问题
C、分支行疑点数据排查中应发现但未发现的问题
D、分支行在内控自评中发现后隐瞒未上报的问题