多选题

下列不属于内部审计机构权限的是( )。

A、

检查权

B、

执行权

C、

经营权

D、

处理处罚权

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相关试题

单选题 如果企业内部控制比较健全,但还存在着一定的薄弱环节或缺陷,它们在某种程度上会影响经济业务和会计资料的真实性和正确性,这时应将控制风险确定为( )。

A、

最高

B、

中等

C、

最低

D、

忽略不计

单选题 通过下列渠道获得的审计证据中,说服力最强的是( )。

A、

公司编制的连续编号的验收单

B、

通过实物检查获得的证据

C、

询问管理部门的记录

D、

公司编制的连续编号的订购单

单选题 在风险管理中,( )对风险管理的有效性负有直接责任和最终责任。

A、

董事会

B、

管理当局

C、

风险管理部门

D、

内部审计师

单选题 经济政策执行责任的履行情况可以从三方面做出评价,除了( )。

A、项目进展情况
B、执行效果
C、贯彻执行的基本情况
D、违法违规问题

单选题 下列关于内部审计人际关系影响因素的说法,错误的是( )。

A、

内部审计人员沟通能力强有助于提升审计效果

B、

由于内部审计应保持应有的独立性,因此内部审计人员与相关人员的沟通频率越少,内部审计效果越好。

C、

内部审计人员树立的个人形象越好,越容易塑造良好的人际关系

D、

如果内部审计人员与相关部门的工作人员在内部审计工作上具有相似的观念,审计效果往往较好

单选题 ( )是内部审计产生的根本原因

A、

两权分离

B、

公司治理

C、

受托责任

D、

内部控制

单选题 桐城钢铁公司需要的铁矿石购自国的山谷矿山公司,后者曾多次在前者急需大量铁矿石时大幅提高产品价格,使前者遭受很大损失。后来桐城钢铁公司买下山谷矿山公司51%的股权并获得定价权。下列各项中,属于桐城钢铁公司采用的风险管理策略的是( )。

A、

风险规避

B、

风险控制

C、

风险补偿

D、

风险转移

单选题 某内部审计师在审计过程中,利用照相机拍摄了某厂房的照片,则该照片属于( )。

A、

实物证据

B、

文件证据

C、

证明证据

D、

分析证据