单选题 内部审计人员应当遵循( )原则,公正、不偏不倚地作出审计职业判断。

A、 客观性
B、 公正性
C、 公平性
D、 准确性
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相关试题

单选题 商业银行不得将内部审计活动外包给近( )内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

A、半年
B、一年
C、二年
D、三年

单选题 审计人员实行( )制度,具体按照国家有关规定执行。

A、审计专业技术资格
B、会计专业技术资格
C、高级专家
D、审计专家

单选题 ( )是商业银行内部独立、客观的监督、评价和咨询活动,通过运用系统化和规范化的方法,审查评价并督促改善商业银行业务经营、风险管理、内控合规和公司治理效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。

A、内部审计
B、外部审计
C、行业审计
D、风险审计

单选题 单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改( )。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。

A、最终责任人
B、第一责任人
C、主管责任人
D、领导责任人

单选题 审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计( )。

A、独立性
B、合法性
C、客观性
D、公正性

单选题 审计组原则上应在审计结项后( )日内完成审计档案的整理组卷工作。跨年度的审计项目,应当在项目审计终结的年度立卷。

A、10日
B、15日
C、20日
D、30日

单选题 贷款办理借新还旧后,只有当所有逾期的本金、利息及其他欠款已全部偿还,并至少在随后连续两个还款期或( )个月内(按两者孰长的原则确定)正常还本付息,且预计之后也能按照合同条款持续还款的不良贷款,才能上调为关注类贷款。

A、1
B、3
C、6
D、12

单选题 审计委员会成员不少于( )人,多数成员应为独立董事。

A、3人
B、5人
C、7人
D、9人