单选题 组织上的独立性只有当首席审计执行官在职能上向董事会报告的情况下才能够有效实现。职能上向董事会报告的例子不包括董事会:[1分]

A、 批准首席审计执行官的薪酬
B、 批准以风险为基础编制的内部审计计划
C、 批准内部审计预算和所需资源计划
D、 批准审计人员的加薪和提拔
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相关试题

单选题 内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是有没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是:[1分]

A、不向其他人说明这一现象,因为并没有证据来证实。
B、不向管理层提及,因为可能会破坏双方的关系。
C、在审计工作底稿中记录这一情况,但不向组织的内部权力机构反映其利害关系。
D、向该组织的主管人员反映这一情况,以引起管理层的关注。

单选题 下列情况下,内部审计师的哪种行为是缺乏客观性的:[1分]

A、为了能向有关方面对所作报告的情况详细解答,某内部审计师在审计活动中掌握了所有的重要事实
B、财务部门的助理在调入内部审计部门两周后参与对财务部门的业务审查
C、某位刚从采购部门调来的内部审计人员被指派对财务部门的活动进行审查
D、帮助某位管理人员制定了内部活动流程图

单选题 下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是:[1分]

A、将以前从事过的工作的经验应用到新的同类审计活动中。
B、作为内部审计师,必要的知识仅指《标准》、程序和技能的熟练性。
C、某内部审计师为了持续提高其专业能力,定期参加培训和研讨会。
D、内部审计师应该严格按照《标准》来完成内部审计活动。

单选题 下面哪种结构代表了最优的公司治理结构? 董事会 运营管理层 内部审计[1分]

A、监督作用 风险责任 咨询顾问
B、风险责任 监督作用 咨询顾问
C、风险责任 咨询顾问 监督作用
D、监督作用 咨询顾问 风险责任

单选题 《职业道德规范》的适用范围不包括:[1分]

A、某公司的内部审计部门。
B、CIA考生。
C、内部审计师协会的会员。
D、注册会计师。

单选题 下列选项中,属于内部审计师的咨询服务而不是确认服务的是:[1分]

A、对组织的内部控制的有效性进行评估。
B、为评估组织的风险管理而对证据进行检查。
C、为组织提供改进控制的过程的建议。
D、以可靠的方式评估和报告风险。

单选题 某内部审计师因为原公司裁员而失业,在以前的公司工作时,该审计师善于钻研,进行了大量的研究来确定营销部门的最佳实践方法,由于大部分的研究工作是在家里,并且利用业余时间进行,他保留了许多资料并计划对新雇主营销部门审计时使用。那么该内部审计师的行为:[1分]

A、违反了《职业道德规范》行为规则中的保密原则。
B、违反了《职业道德规范》行为规则中的胜任原则。
C、并不违反《职业道德规范》,因为旧雇主并没有反对应用于其他公司,如果旧雇主反对,则不可以。
D、并不违反《职业道德规范》,因为业余的研究成果属于个人所有。

单选题 以下哪一组合可更好地描绘出审计范围限制及首席审计执行官的适当反应?[1分]

A、被审计单位限制审计范围:仅对财务总监报告。
B、被审计单位将不提供已批准的审计工作计划所需记录:向董事会报告。
C、被审计单位要求审计工作延后两星期,以允许他们结账:直接向总经理和财务总监报告。
D、被审计单位不允许内部审计师与主要客户接触,而该项接触正是用以衡量经营有效性的绩效审计的部分内容:既然属经营审计因而无需报告。