单选题 查阅审计档案资料不得私自复印、抄录。如需复印或抄录,须经内部审计部门负责人批准。

A、 正确
B、 错误
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单选题 商业银行应当对纳入并表管理的机构进行内部控制评价,不包括其附属机构。

A、正确
B、错误

单选题 ( )对内部审计的独立性和有效性承担最终责任

A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、董事长

单选题 商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少每两年开展一次。

A、正确
B、错误

单选题 商业银行审计委员会成员不少于( )人

A、1.0
B、3.0
C、5.0
D、7.0

单选题 商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的()%。

A、1.0
B、0.5
C、2.0
D、3.0

单选题 ( )为本行内部控制评价部门,履行内部控制的监督职能

A、审计部
B、法律合规部
C、董事会
D、风险管理部

单选题 商业银行不得将内部审计活动外包给近( )内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。

A、半年
B、一年
C、二年
D、三年

单选题 商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖各项业务流程和管理活动,覆盖所有的部门、岗位和人员。

A、正确
B、错误