多选题 以下属于审计“八不准”工作要求的是()。

A、 不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
B、 不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
C、 不准由被审计单位和个人报销或补贴交通、通讯、医疗等费用。
D、 不准参与法人机构的经营决策。
E、 不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
F、 不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
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由4l***w9提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ()负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度审计计划。

A、董事长
B、党委会
C、监事会
D、董事会

单选题 ()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A、股东大会
B、董事会
C、监事会
D、董事长

单选题 ()是案件防控工作的第一责任人。

A、主任(行长)
B、监事长
C、董(理)事长
D、副行长

单选题 ( )是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位,对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。

A、人民银行
B、金融消费者协会
C、中国银行保险监督管理委员会
D、市场监管局

单选题 ()是案件管理的牵头部门。

A、审计部门
B、纪检监察部门
C、合规管理部门
D、业务部门

单选题 ()承担案件管理的主体责任。

A、农商银行
B、监管部门
C、派出机构
D、省联社

单选题 ( )是商业银行信息科技风险管理的第一责任人。

A、法定代表人
B、行长
C、科技部门负责人
D、风险部门负责人

单选题 ()对消费者权益保护信息披露承担最终责任

A、行长
B、监事会
C、董事会
D、高级管理层